Orden de Compra. Nº3320-288-AG25 "001_158834/2025_ADQ. ARTÍCULOS DE ESCRITORIO_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3320-342-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-288-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 001_158834/2025_ADQ. ARTÍCULOS DE ESCRITORIO_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3320-342-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011800801000044138022152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 78380,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTEOFFICE
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA
R.U.T. 77.461.733-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTEOFFICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121626
Dedales4CajaDedal de goma 12 unidades de acuerdo a bases técnicas adjuntasDEDO DE GOMA NO 12 C/RESPIRACIÓN AZUL ANCHO: 20MM CJX12 $ 1.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.640 $ 7.640
44122104
Clips para papel10UnidadDispensador magic clip de acuerdo a bases técnicas adjuntasCLIPERA MAGICCLIP PARA 16MM"HAND" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47121702
Envases para residuos o forros rígidos10UnidadBasurero de malla metálica de acuerdo a bases técnicas adjuntasPAPELERO ARTEOFFICE NEGRO MALLA CHICO 27X23CM $ 3.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
44111509
Portalápiz15UnidadPorta lápiz de malla metálica de acuerdo a bases técnicas adjuntasPORTA LAPIZ METAL REDONDO 9 X 10CM (12-96) $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.450 $ 21.450
44121701
Lápiz pasta51UnidadLápiz gel roller ball o equivalente azul de acuerdo a bases técnicasLÁPIZ TINTA VBALL GRIP 0.7 AZUL PILOT $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.390 $ 96.390
44121701
Lápiz pasta20UnidadLápiz gel roller ball o equivalente rojo de acuerdo a bases técnicasLÁPIZ TINTA VBALL GRIP 0.7 ROJO PILOT $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
14111525
Papel multiuso35UnidadPapel carta multiuso 75 gr de acuerdo a bases técnicasRESMA DE PAPEL IMPRESIÓN EQUALIT RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD $ 5.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.050 $ 176.050
44121618
Tijeras20UnidadTijeras de oficina ergonómica de acuerdo a bases técnicas adjuntasBL. TIJERA OFICINA 7,5" ERGONOMICA TORRE $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.400
Total Neto $ 412.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.381
TOTAL OC $ 490.911


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.