Orden de Compra. Nº3320-314-AG25 "013_180027/2025_MATERIAL DE ASEO E. 3320-364-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-314-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra 013_180027/2025_MATERIAL DE ASEO E. 3320-364-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011800803000011044012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 12365,96
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO ASEO 40 X 35 CM AMARILLO PAÑO AMARILLO TEDDY $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
47131816
Desodorantes3KitDESODORANTE AMBIENTAL APARATO + REPUESTO 250 MLMAQUINA AIR WICK MAS 1 REPUESTO $ 5.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.356 $ 16.356
47131816
Desodorantes2PackPACK 2 UN. DESODORANTE AMBIENTAL REPUESTO 250 MLRespuesto recarga 250 ml Air wick $ 10.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.808 $ 21.808
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadCLORO GEL LAVANDA 900 MLCLORO GEL 900CC JJ $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.625 $ 3.625
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadLIMPIADOR ANTIGRASA 500 ML CON GATILLOANTIGRASA GATILLO 500 ML JJ $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.175 $ 2.175
47131619
Cabezas de trapero7UnidadTRAPERO OJAL SIMPLE 50 X 50 CMTRAPERO ALGODON 50X70 TEDDY $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.625 $ 2.625
24111503
Bolsas de plástico49PaqueteBOLSA DE BASURA CON ASAS 50 X 65 CM 10 UN BOLSA PARA BASURA 45x55 CON ASAS 10 und $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.395 $ 17.395
Total Neto $ 65.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.366
TOTAL OC $ 77.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.