Orden de Compra. Nº3320-352-CM25 "800 801 (002) _ 220321, ADQ. ARTÍCULOS ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-352-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 800 801 (002) _ 220321, ADQ. ARTÍCULOS ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011800801000044140042152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 1703065
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Agustin SPA
Razón Social COMERCIAL AGUSTIN SPA
R.U.T. 76.287.853-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Agustin SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
CLORO GEL IMPEKE 2,5% 900 ML D-1445/21 RM300 (4548172) CLORO GEL IMPEKE 2,5% 900 ML D-1445/21 RM(4548172) CLORO GEL IMPEKE 2,5% 900 ML D-1445/21 RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.000 $ 321.000
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL OVELLA HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM300 (4628827) TOALLA DE PAPEL OVELLA HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM(4628827) TOALLA DE PAPEL OVELLA HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.947.000 $ 1.947.000
0
2239-8-LR25
JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TREMEX FLORAL BOTELLA 5 L RM200 (4582657) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TREMEX FLORAL BOTELLA 5 L RM(4582657) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TREMEX FLORAL BOTELLA 5 L RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 $ 5.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.099.000 $ 1.099.000
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO ELITE HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 400 M RM700 (4615983) PAPEL HIGIENICO ELITE HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 400 M RM(4615983) PAPEL HIGIENICO ELITE HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 400 M RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 $ 7.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.596.500 $ 5.596.500
Total Neto $ 8.963.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.703.065
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 10.666.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.