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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3320-367-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-05-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
001 70111/3333, SERVICIO DE LAVANDERÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3320-4-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
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R.U.T. |
61.103.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
73340 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
lavaseco2000 |
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Razón Social |
IRIS TERESA ROJAS AMAYA
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R.U.T. |
6.385.653-3 |
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Sucursal |
lavaseco2000 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 1 | Unidad | SERVICIO DE LAVANDERIA DE ACUERDO A GUIA DE DESPACHO Nº 00857 | SERVICIO DE LAVANDERIA DE ACUERDO A GUIA DE DESPACHO N°00857 |
$ 386.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 386.000
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$ 386.000
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Total Neto
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$ 386.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 73.340
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$ 459.340
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.