|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3320-455-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-06-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
001 70156/4214 ADQ. CAJA MADERA ESPECIAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
|
|
R.U.T. |
61.103.003-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
697680 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Grand Chile |
|
Razón Social |
COMERCIAL GRAND CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.332.410-9 |
|
Sucursal |
Grand Chile |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24112404
| Caja | 50 | Unidad | CAJA MADERA RAULI 20 X 12 X 6 INTERIOR GAMUZA, PLACA GRABADA Y ESCUDO FACH | CAJA MADERA RAULI 20 X 12 X 6 INTERIOR GAMUZA, PLACA GRABADA Y ESCUDO FACH |
$ 73.440,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.672.000
|
$ 3.672.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.672.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 697.680
|
|
$ 4.369.680
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.