Orden de Compra. Nº3320-498-AG23 "050 001 004_4717_rep sillas Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3320-735-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-498-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra 050 001 004_4717_rep sillas Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3320-735-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011050001004022617012152206003000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 49210
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delinea Muebles
Razón Social JAIME IGNACIO ALVARADO PINTO
R.U.T. 15.333.030-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delinea Muebles
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas14UnidadMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLAS GIRATORIAS DE ESCRITORIO DE LA DIRECCIÓN ESPACIAL, CONSIDERA FIJACIÓN, LUBRICACIÓN Y CAMBIO DE PISTÓN A GAS.MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLAS GIRATORIAS DE ESCRITORIO DE LA DIRECCIÓN ESPACIAL, CONSIDERA FIJACIÓN, LUBRICACIÓN Y CAMBIO DE PISTÓN A GAS. $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.000 $ 259.000
Total Neto $ 259.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.210
TOTAL OC $ 308.210


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.970.170-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.333.030-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.