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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3320-518-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
007 2/1-3836 REPARACION DE KARDEX |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
UN 007 DCTO. 2/1-3836
SP 26 AC 17 IT 06 AS 003 TR 01 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
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R.U.T. |
61.103.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
7220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
EDUARDO VASQUEZ GONZALEZ
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R.U.T. |
10.084.803-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56101522
| Sillón | 1 | Unidad | Sillón | REPARACION DE CAJONERA KARDEX DE 3 CAJONES |
$ 38.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.000
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$ 38.000
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Total Neto
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$ 38.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.220
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$ 45.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.