Orden de Compra. Nº3320-520-CM23 "301 Adquisición de Pinturas"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-520-CM23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra 301 Adquisición de Pinturas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011060000000022509042152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna
Impuesto 958944,82
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social Ferretería Ravera
R.U.T. 80.780.200-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA SATINADO BIO TECH BLANCO TINETA 4 GL UNIDAD30 (1652299) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA SATINADO BIO TECH BLANCO TINETA 4 GL UNIDAD(1652299) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA SATINADO BIO TECH BLANCO TINETA 4 GL UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 $ 83.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490.120 $ 2.490.120
0
2239-2-LR18
LATEX CERESITA HABITACIONAL BLANCO 4 GL UNIDAD23 (1652321) LATEX CERESITA HABITACIONAL BLANCO 4 GL UNIDAD(1652321) LATEX CERESITA HABITACIONAL BLANCO 4 GL UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 $ 50.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.163.478 $ 1.163.478
0
2239-2-LR18
ESMALTE AL AGUA SIPA SATINADO BLANCO TINETA 4 GL UNIDAD20 (1652306) ESMALTE AL AGUA SIPA SATINADO BLANCO TINETA 4 GL UNIDAD(1652306) ESMALTE AL AGUA SIPA SATINADO BLANCO TINETA 4 GL UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 $ 69.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.393.480 $ 1.393.480
Total Neto $ 5.047.078
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 958.945
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 6.006.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.