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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3320-56-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GOE_14/2026_TECHOS Y CANALETA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3320-62-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
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R.U.T. |
61.103.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
303050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CC GRUPO EIRL |
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Razón Social |
CARLA CURIHUENTRO OBRAS CIVILES Y LIMPIEZA INDUSTRIAL E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.905.031-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CC GRUPO EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101605
| Levantamiento o reparación de techos | 1 | Global | MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CANALETAS PERIMETRALES DE LOS EDIFICIOS DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPACIALES AÑO 2026, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS. | MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CANALETAS PERIMETRALES DE LOS EDIFICIOS DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPACIALES AÑO 2026 |
$ 1.595.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.595.000
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$ 1.595.000
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Total Neto
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$ 1.595.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 303.050
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$ 1.898.050
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.