Orden de Compra. Nº3320-560-SE11 "001 CTTO. MANTTO. VEHICULO FISCAL "
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-560-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2011
Nombre de la Orden de Compra 001 CTTO. MANTTO. VEHICULO FISCAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3320-29-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 24218,73
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multi
Razón Social MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA
R.U.T. 77.872.600-9
Sucursal Multi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Reparación y pintura carrocerías1UnidadSERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO FISCAL Nº CD-113 PATENTE YJ-7854, PERTENECIENTE A LA COMANDANCIA EN JEFE FACH, REPARACION SISTEMA DE EMRAGUE, SEGUN FACTURA Nº 5096SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO FISCAL Nº CD-113 PATENTE YJ-7854, PERTENECIENTE A LA COMANDANCIA EN JEFE FACH, REPARACION SISTEMA DE EMRAGUE, SEGUN FACTURA Nº 5096 $ 127.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.467 $ 127.467
Total Neto $ 127.467
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.219
TOTAL OC $ 151.686


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.