Orden de Compra. Nº3320-615-OC07 "008 30-L/1747 ADQ. MESA DE REUNION"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-615-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2007
Nombre de la Orden de Compra 008 30-L/1747 ADQ. MESA DE REUNION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas UN 008 DCTO. 30-L/1747 SP 34 AC 17 IT 04 AS 000 TR 01
Proveniente de Licitación 3320-228-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna -1
Impuesto 60425,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SASSO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.900.760-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101706
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56101504
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Total Neto $ 318.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.426
TOTAL OC $ 378.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.