Orden de Compra. Nº3320-65-SE21 "001 70020/1418 SERV. MENSUAL ASEO PARA LA C.J.-"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-65-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2021
Nombre de la Orden de Compra 001 70020/1418 SERV. MENSUAL ASEO PARA LA C.J.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3320-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011001000000044140032152208001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 1200420
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS PREMIO
Razón Social WENDY SILVANA LOPEZ AGUIRRE
R.U.T. 12.507.617-3
Sucursal SERVICIOS PREMIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO MENSUAL DE ASEO Y MANTENCIÓN EN OFICINAS DE LA COMANDANCIA EN JEFE SEGÚN CONTRATO N°003/2019. PROPORCIONAL DÍAS 1, 2 Y 3 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SERVICIO MENSUAL DE ASEO Y MANTENCIÓN EN OFICINAS DE LA COMANDANCIA EN JEFE SEGÚN CONTRATO N°003/2019. PROPORCIONAL DÍAS 1, 2 Y 3 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN EN OFICINAS DE LA COMANDANCIA EN JEFE SEGÚN CONTRATO N°003/2019 MES DE FEBRERO 2021. SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN EN OFICINAS DE LA COMANDANCIA EN JEFE SEGÚN CONTRATO N°003/2019 MES DE FEBRERO 2021. $ 1.560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios6MesSERVICIO MENSUAL DE ASEO Y MANTENCIÓN EN OFICINAS DE LA COMANDANCIA EN JEFE SEGÚN CONTRATO N°003/2019, PERIODO MARZO - AGOSTO 2021.SERVICIO MENSUAL DE ASEO Y MANTENCIÓN EN OFICINAS DE LA COMANDANCIA EN JEFE SEGÚN CONTRATO N°003/2019, PERIODO MARZO - AGOSTO 2021. $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680.000 $ 4.680.000
Total Neto $ 6.318.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.200.420
TOTAL OC $ 7.518.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.