Orden de Compra. Nº3320-707-AG24 "017_217418/_ ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO 3320-797-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-707-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2024
Nombre de la Orden de Compra 017_217418/_ ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO 3320-797-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011017000000044140752152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 29448,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA DE PAPEL 250 MTS 2 ROLLOSTOALLA DE PAPEL 250 MTS 2 ROLLOS $ 4.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.400 $ 49.400
47121605
Limpiadores de suelo30UnidadLIMPIADOR DE PISOS MULTIUSO BIDÓN 5000 MLLIMPIADOR DE PISOS MULTIUSO BIDÓN 5000 ML $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.590 $ 40.590
47121605
Limpiadores de suelo10UnidadTRAPERO DOBLE OJAL 50 X 45 CMTRAPERO DOBLE OJAL 50 X 45 CM $ 1.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160
14111704
Papel higiénico6UnidadROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO 500 METROS 6 ROLLOSROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO 500 METROS 6 ROLLOS $ 7.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.080 $ 46.080
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadCLORO LIQUIDO CONCENTRADO 5LCLORO LIQUIDO CONCENTRADO 5L $ 1.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.760 $ 7.760
Total Neto $ 154.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.448
TOTAL OC $ 184.438


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.438.196-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.429.254-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.663.332-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.884.651-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.332.853-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.164.762-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.989.247-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.748.475-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 19.260.495-8 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.556.184-1 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.