Orden de Compra. Nº3320-71-SE26 "002_43511/2026_ SERVICIO MANTTO SISTEMA CLIMA PISO 17 EDIFICIO CMD.AMB."
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-71-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra 002_43511/2026_ SERVICIO MANTTO SISTEMA CLIMA PISO 17 EDIFICIO CMD.AMB.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3320-18-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011002000000022134022152206001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 473480
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STI CHILE
Razón Social SOLUCIONES TECNOLÓGICAS. INGENIERÍA LIMITADA
R.U.T. 77.141.903-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal STI CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació2UnidadMANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIOZACIÓN EN PISO 17, CON LIMPIEZA A CASSETTE Y MOTOR VEX PRIMER PISO. PROCESO DE MANTTO. PARA CONTINUIDAD DE FUNCIONAMIENTO SISTEMA CLIMATIZACIÓN.MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIOZACIÓN EN PISO 17, CON LIMPIEZA A CASSETTE Y MOTOR VEX PRIMER PISO. PROCESO DE MANTTO. PARA CONTINUIDAD DE FUNCIONAMIENTO SISTEMA CLIMATIZACIÓN. $ 1.246.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.492.000 $ 2.492.000
Total Neto $ 2.492.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 473.480
TOTAL OC $ 2.965.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.