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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3320-75-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
015_45428/2024_ALIMENTACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
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R.U.T. |
61.103.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
390545 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SHERATON SANTIAGO HOTEL & CONVENTION CENTER |
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Razón Social |
HOTELERA ALCAZAR S.A.
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R.U.T. |
96.952.720-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SHERATON SANTIAGO HOTEL & CONVENTION CENTER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1 | Unidad | servicio de alimentación de las autoridades extranjeras invitadas a la conmemoración del mes del Aire y del Espacio 2024. | servicio de alimentación de las autoridades extranjeras invitadas a la conmemoración del mes del Aire y del Espacio 2024. |
$ 2.055.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.055.500
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$ 2.055.500
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Total Neto
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$ 2.055.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 390.545
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$ 2.446.045
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.