Orden de Compra. Nº3320-81-AG26 "CEN_30632/2026_KIT EMERGEENCIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3320-107-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-81-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra CEN_30632/2026_KIT EMERGEENCIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3320-107-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011077000000044165012152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 22363,38
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ensus Chile SpA
Razón Social INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
R.U.T. 77.025.316-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ensus Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104115
Contenedores de recogida con filtro de suero1UnidadHIDROGEL LIQUIDO BOTELLA 125 MLHIDROGEL LIQUIDO BOTELLA 125 ML $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
41104115
Contenedores de recogida con filtro de suero1UnidadHIDROGEL LIQUIDO TUBO 25 ML HIDROGEL LIQUIDO TUBO 25 ML $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
41104115
Contenedores de recogida con filtro de suero3UnidadSUERO FISIOLOGICO 0,9% 500 MLSUERO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML $ 4.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.373 $ 14.373
41103406
Cajas de aislamiento con guantes1CajaGUANTES QUIRURICOS CAJA DE 100 UNIDADESGUANTES QUIRURICOS CAJA DE 100 UNIDADES $ 2.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.505 $ 2.505
51142106
Ibuprofeno4CajaPARACETAMOL 500MGPARACETAMOL 500MG $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
51142106
Ibuprofeno3CajaIBUPROFENO 600 MGIBUPROFENO 600 MG $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios2CajaMASCARILLA DESECHABLECAJA DE 50 UNIDADESMASCARILLA DESECHABLECAJA DE 50 UNIDADES $ 867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.734 $ 1.734
42152606
Férulas odontológicas o sets1KitKIT DE FERULAS INMOVILIZADORAS (MUÑECA, ANTEBRAZO, BRAZO COMPLETO PIERNA PARCIAL, PIERNA COMPLETA)KIT DE FERULAS INMOVILIZADORAS (MUÑECA, ANTEBRAZO, BRAZO COMPLETO PIERNA PARCIAL, PIERNA COMPLETA) $ 78.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.500 $ 78.500
Total Neto $ 117.702
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.363
TOTAL OC $ 140.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.