Orden de Compra. Nº
3320-81-AG26
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CEN_30632/2026_KIT EMERGEENCIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3320-107-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3320-81-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
CEN_30632/2026_KIT EMERGEENCIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3320-107-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T.
61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011077000000044165012152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T.
61.103.003-7
Dirección de Facturación
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna
Cerrillos
Impuesto
22363,38
Dirección de Envío de la Factura
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ensus Chile SpA
Razón Social
INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
R.U.T.
77.025.316-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ensus Chile SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41104115
Contenedores de recogida con filtro de suero
1
Unidad
HIDROGEL LIQUIDO BOTELLA 125 ML
HIDROGEL LIQUIDO BOTELLA 125 ML
$ 11.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
41104115
Contenedores de recogida con filtro de suero
1
Unidad
HIDROGEL LIQUIDO TUBO 25 ML
HIDROGEL LIQUIDO TUBO 25 ML
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
41104115
Contenedores de recogida con filtro de suero
3
Unidad
SUERO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML
SUERO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML
$ 4.791,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.373
$ 14.373
41103406
Cajas de aislamiento con guantes
1
Caja
GUANTES QUIRURICOS CAJA DE 100 UNIDADES
GUANTES QUIRURICOS CAJA DE 100 UNIDADES
$ 2.505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.505
$ 2.505
51142106
Ibuprofeno
4
Caja
PARACETAMOL 500MG
PARACETAMOL 500MG
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
51142106
Ibuprofeno
3
Caja
IBUPROFENO 600 MG
IBUPROFENO 600 MG
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.430
$ 2.430
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios
2
Caja
MASCARILLA DESECHABLECAJA DE 50 UNIDADES
MASCARILLA DESECHABLECAJA DE 50 UNIDADES
$ 867,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.734
$ 1.734
42152606
Férulas odontológicas o sets
1
Kit
KIT DE FERULAS INMOVILIZADORAS (MUÑECA, ANTEBRAZO, BRAZO COMPLETO PIERNA PARCIAL, PIERNA COMPLETA)
KIT DE FERULAS INMOVILIZADORAS (MUÑECA, ANTEBRAZO, BRAZO COMPLETO PIERNA PARCIAL, PIERNA COMPLETA)
$ 78.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.500
$ 78.500
Total Neto
$ 117.702
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.363
TOTAL OC
$ 140.065
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.