Orden de Compra. Nº3320-89-SE13 "001 70027/471, SERVICIO MANTTO. VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-89-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2013
Nombre de la Orden de Compra 001 70027/471, SERVICIO MANTTO. VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3320-36-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 37011,62
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multi
Razón Social MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA
R.U.T. 77.872.600-9
Sucursal Multi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadMANTENCION DE 190.000 KM A VEHICULO NISSAN TERRANO 2.5 AÑO 2004, PATENTE YB-3246, N° FACH CD-107, DE ACUERDO A PRESUPUESTO N° 18470 DE FECHA 09.01.2013.MANTENCION DE 190.000 KM A VEHICULO NISSAN TERRANO 2.5 AÑO 2004, PATENTE YB-3246, N° FACH CD-107, DE ACUERDO A PRESUPUESTO N° 18470 DE FECHA 09.01.2013. $ 194.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.798 $ 194.798
Total Neto $ 194.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.012
TOTAL OC $ 231.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.