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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3320-89-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
02_53489/2026_MANTTO CORRECTICO SEGUN CTTO 003 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
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R.U.T. |
61.103.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
39852,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TK ELEVADORES CHILE SPA |
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Razón Social |
TK ELEVADORES CHILE S.A.
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R.U.T. |
96.726.480-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TK ELEVADORES CHILE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101601
| Ascensores | 2 | Unidad | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ASCENSOR N°4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO BK DE FRENO FALLA COMPONENTE ELECTRONICO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ASCENSOR N°4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO BK DE FRENO FALLA COMPONENTE ELECTRONICO |
$ 104.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.750
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$ 209.750
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Total Neto
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$ 209.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.852
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$ 249.602
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.