|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3320-909-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-09-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
017 3529, ADQ. PAPELERÍA IMPRESA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3320-8-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
|
|
R.U.T. |
61.103.003-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
|
Comuna |
Cerrillos
|
|
Impuesto |
54340 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Daniel Maturana Navarro |
|
Razón Social |
DANIEL EDMUNDO MATURANA NAVARRO
|
|
R.U.T. |
6.160.562-2 |
|
Sucursal |
Daniel Maturana Navarro |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 300 | Unidad no definida | HOJAS CARTA CAMBRIC RELIEVE | HOJAS CARTA CAMBRIC RELIEVE |
$ 300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.000
|
$ 90.000
|
14111509
| Artículos de papelería | 300 | Unidad no definida | SOBRES CAMBRIC IMPRESOS EN RELIEVE | SOBRES CAMBRIC IMPRESOS EN RELIEVE |
$ 320,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 96.000
|
$ 96.000
|
14111509
| Artículos de papelería | 1000 | Unidad no definida | ADHESIVOS TROQUELADOS PARA SOBRES, FOLIA DORADA | ADHESIVOS TROQUELADOS PARA SOBRES, FOLIA DORADA |
$ 100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.000
|
$ 100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 286.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 54.340
|
|
$ 340.340
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.