Orden de Compra. Nº3320-909-SE20 "017 3529, ADQ. PAPELERÍA IMPRESA"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-909-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2020
Nombre de la Orden de Compra 017 3529, ADQ. PAPELERÍA IMPRESA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3320-8-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011017000000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 54340
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniel Maturana Navarro
Razón Social DANIEL EDMUNDO MATURANA NAVARRO
R.U.T. 6.160.562-2
Sucursal Daniel Maturana Navarro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería300Unidad no definidaHOJAS CARTA CAMBRIC RELIEVEHOJAS CARTA CAMBRIC RELIEVE $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
14111509
Artículos de papelería300Unidad no definidaSOBRES CAMBRIC IMPRESOS EN RELIEVESOBRES CAMBRIC IMPRESOS EN RELIEVE $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
14111509
Artículos de papelería1000Unidad no definidaADHESIVOS TROQUELADOS PARA SOBRES, FOLIA DORADAADHESIVOS TROQUELADOS PARA SOBRES, FOLIA DORADA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 286.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.340
TOTAL OC $ 340.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.