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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3320-919-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-08-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
029 L-5/1596/14984 Adq. de Arts. Varios |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
UN 029 L-5/1596/14984 ITEM 92-01-004 "ELEMENTOS TALLER GRUPO ELECTROGENOS BASE FREI" |
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Proveniente de Licitación
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3320-328-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
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R.U.T. |
61.103.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
1178 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Empresa Química Cono Sur S.A.
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R.U.T. |
99.575.020-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| WD-40 - 311 GRS. | 2 | Tarro | WD-40 - 311 GRS. | WD-40 DE 311Grs. |
$ 3.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.200
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$ 6.200
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Total Neto
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$ 6.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.178
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$ 7.378
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.