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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3320-964-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-09-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
037 23/2012, SERV. MANTTO. JARDINES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3320-97-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
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R.U.T. |
61.103.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
243200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DARIO CAMU DONOSO |
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Razón Social |
DARIO AGUSTIN CAMU DONOSO
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R.U.T. |
16.958.632-2 |
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Sucursal |
DARIO CAMU DONOSO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70111703
| Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE 6.000 MTS.2 DE JARDINES PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2012, CONFORME A DETALLES QUE SE INDICARAN EN LA VISITA A TERRENO SOLICITADA | |
$ 1.280.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.280.000
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$ 1.280.000
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Total Neto
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$ 1.280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 243.200
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$ 1.523.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.