Orden de Compra. Nº3320-99-SE22 "001_70034/2721_ADQ., PAPELERÍA IMPRESA"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-99-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2022
Nombre de la Orden de Compra 001_70034/2721_ADQ., PAPELERÍA IMPRESA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3320-8-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011001000000044085032152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 548264
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniel Maturana Navarro
Razón Social DANIEL EDMUNDO MATURANA NAVARRO
R.U.T. 6.160.562-2
Sucursal Daniel Maturana Navarro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1000UnidadTARJETONES 1/4 OFICIO IMP. RELIEVETARJETONES 1/4 OFICIO IMP. RELIEVE $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
14111509
Artículos de papelería1500UnidadHOJA CARTA 4 Y 2 ESTRELLAS IMP. RELIEVEHOJA CARTA 4 Y 2 ESTRELLAS IMP. RELIEVE $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
14111509
Artículos de papelería100UnidadBOLSAS IMP. FOLIA PLATA 4 ESTRELLASBOLSAS IMP. FOLIA PLATA 4 ESTRELLAS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
14111509
Artículos de papelería1000UnidadSOBRES 1/4 OFICIO IMP. RELIEVESOBRES 1/4 OFICIO IMP. RELIEVE $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
14111509
Artículos de papelería500UnidadSACO CARTA CAMBRIC 4 ESTRELLAS IMP. RELIEVESACO CARTA CAMBRIC 4 ESTRELLAS IMP. RELIEVE $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
14111509
Artículos de papelería200UnidadSOBRES ESPECIALES CAMBRICSOBRES ESPECIALES CAMBRIC $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
14111509
Artículos de papelería500UnidadSEPARADORES PLIZADOS OFFSETSEPARADORES PLIZADOS OFFSET $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
14111509
Artículos de papelería100UnidadTARJETA DE VISITA IMPRESATARJETA DE VISITA IMPRESA $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
14111509
Artículos de papelería500UnidadESQUELAS CAMBRIC IMP RELIEVEESQUELAS CAMBRIC IMP RELIEVE $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
14111509
Artículos de papelería500UnidadHOJAS CARTULINA 220 GRSHOJAS CARTULINA 220 GRS $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
Total Neto $ 2.885.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 548.264
TOTAL OC $ 3.433.864


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.