Orden de Compra. Nº3320-995-SE12 "037 15-2012, ADQ. ART. PROMOCIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-995-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2012
Nombre de la Orden de Compra 037 15-2012, ADQ. ART. PROMOCIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3320-93-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 645449
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Kelso Ltda.
Razón Social COMERCIAL KELSO LTDA
R.U.T. 86.361.000-1
Sucursal Comercial Kelso Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro200UnidadCUADERNO PROMOCIONAL DE 100 PAGINAS, DE ACUERDO A MUESTRA QUE SE TENDRA A LA VISTA EN LA VISITA A TERRENO SOLICITADA.CUADERNO PROMOCIONAL DE 100 PAGINAS, DE ACUERDO A MUESTRA QUE SE TENDRA A LA VISTA EN LA VISITA A TERRENO SOLICITADA. $ 4.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 851.600 $ 851.600
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash500UnidadPENDRIVE 2GB ESTUCHE PVC, GRABADO, DE ACUERDO A MUESTRA QUE SE TENDRA A LA VISTA EN LA VISITA A TERRENO SOLICITADA.PENDRIVE 2GB ESTUCHE PVC, GRABADO, DE ACUERDO A MUESTRA QUE SE TENDRA A LA VISTA EN LA VISITA A TERRENO SOLICITADA. $ 3.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.642.500 $ 1.642.500
44121704
Lápiz pasta1000UnidadBOLIGRAFOS PROMOCIONALES PLASTICOS CON IMPRESION A 4 COLORES, DE ACUERDO A MUESTRA QUE SE TENDRA A LA VISTA EN LA VISITA A TERRENO SOLICITADA.BOLIGRAFOS PROMOCIONALES PLASTICOS CON IMPRESION A 4 COLORES, DE ACUERDO A MUESTRA QUE SE TENDRA A LA VISTA EN LA VISITA A TERRENO SOLICITADA. $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.000 $ 173.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros1000UnidadLLAVEROS METALICOS ELEGANTES CON DISEÑO Y GRABADO A DEFINIR, DE ACUERDO A MUESTRA QUE SE TENDRA A LA VISTA EN LA VISITA A TERRENO SOLICITADA.LLAVEROS METALICOS ELEGANTES CON DISEÑO Y GRABADO A DEFINIR, DE ACUERDO A MUESTRA QUE SE TENDRA A LA VISTA EN LA VISITA A TERRENO SOLICITADA. $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.000 $ 730.000
Total Neto $ 3.397.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 645.449
TOTAL OC $ 4.042.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.