Orden de Compra. Nº3321-13-CM13 "ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA EL LABOCAR RANCAGUA"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Cachapoal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3321-13-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA EL LABOCAR RANCAGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref.Cachapoal
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cachapoal
R.U.T. 60.505.311-4
Dirección de Unidad de Compra Coronel Santiago Bueras Nº 515
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cachapoal
R.U.T. 60.505.311-4
Dirección de Facturación Coronel Santiago Bueras Nº 515
Comuna Rancagua
Impuesto 36607,509
Dirección de Envío de la Factura Coronel Santiago Bueras Nº 515
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR LOS PRODUCTOS A:

DESPACHAR LOS PRODUCTOS AL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE CARABINEROS RANCAGUA (LABOCAR)

DIRECCION: AV. KENNEDY 1221, POBLACION MANSO DE VELASCO, RANCAGUA.

HORARIO DE OFICINA

FACTURAR A NOMBRE DE:

RAZON SOCIAL: VI ZONA DE CARABINEROS DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGINS

RUT: 61.978.680-7

DIRECCION: CALLE CUEVAS 670, RANCAGUA

GIRO: FISCAL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel6 (9380) TOALLA DE PAPEL PISA SABANILLA 11417(9380) TOALLA DE PAPEL PISA SABANILLA ; Código: ;Región : VI $ 1.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.168 $ 9.168
14111703
Toallas de papel10 (44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 250m 2 ROLLOS 46252(44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 250m 2 ROLLOS; Código: ;Región : VI $ 5.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.870 $ 55.870
14111704
Papel higiénico2 (641665) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 1X24 ROLLOS 642539(641665) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 1X24 ROLLOS; Código: TO1234;Región : VI $ 4.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.762 $ 8.762
47131816
Desodorantes10 (674418) DESODORANTE LIVE GEL 230 GRAMOS 675449(674418) DESODORANTE LIVE GEL 230 GRAMOS; Código: GEL1;Región : VI $ 1.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.550 $ 19.550
47131816
Desodorantes10 (678562) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO - CITRICO UNIDAD 678770(678562) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO - CITRICO UNIDAD; Código: AIRCITR;Región : VI $ 4.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.160 $ 48.160
47131803
Desinfectantes domésticos30 (770822) DESINFECTANTE LYSOL TOALLAS 35 WIPES 774195(770822) DESINFECTANTE LYSOL TOALLAS 35 WIPES; Código: 000003;Región : VI $ 1.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.120 $ 57.120
Total Neto $ 198.630
Descuento $ 5.959
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.608
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 229.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.