Orden de Compra. Nº3322-14-CM17 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TENENCIA LARAQUETE"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3322-14-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TENENCIA LARAQUETE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref. Arauco
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arauco
R.U.T. 60.505.419-6
Dirección de Unidad de Compra Saavedra Nº 780
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arauco
R.U.T. 60.505.419-6
Dirección de Facturación Saavedra Nº 780
Comuna Lebu
Impuesto 84702
Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº 780
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161701
2239-10-LP12
Alfombrado60 (918007) ALFOMBRA ETERSOL CITY BOUCLE AZUL 939636(918007) ALFOMBRA ETERSOL CITY BOUCLE AZUL; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.400 $ 419.400
30111601
2239-10-LP12
Cemento6 (960708) CEMENTO MELÓN ESPECIAL 42,5 KG 977708(960708) CEMENTO MELÓN ESPECIAL 42,5 KG; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
Total Neto $ 445.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.702
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 530.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.