|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3322-31-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-07-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN MOBILIARIO SUBCOMISARIA DE CARABINEROS TIRUA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Prefectura Arauco
|
|
R.U.T. |
60.505.419-6 |
|
Dirección de Facturación |
Saavedra Nº 780 |
|
Comuna |
Lebu
|
|
Impuesto |
27633,942 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Saavedra Nº 780 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-07-2017 |
|
|
|
Proveedor |
DOM S.A. |
|
Razón Social |
DE OFICINA MUEBLES S A
|
|
R.U.T. |
99.572.480-4 |
|
Sucursal |
DOM S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101504 2239-8-LP14
| Sillas | 12 | | (1096037) SILLA - VISITA NOVAISO 40X40X78 CM 1116037 | (1096037) SILLA - VISITA NOVAISO 40X40X78 CM; Código: DSIF064POL;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $595 |
$ 12.495,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 149.940
|
$ 149.940
|
|
|
Total Neto
|
$ 149.940
|
|
Descuento
|
$ 4.498
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 27.634
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 173.076
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.