Orden de Compra. Nº3323-183-OC07 "INSUMOS PELUQUERIA ACIPOL"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Academia de Ciencias Polic.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3323-183-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2007
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PELUQUERIA ACIPOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE PELUQUERIA DEL PLANTEL.ENTREGAR CARAB.(PEL.) PAOLA DEVIA LLANTEN
Proveniente de Licitación 3323-22-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academ.Ciencias Policiales
Razón Social Carabineros de Chile - Academia de Ciencias Polic.
R.U.T. 60.505.728-4
Dirección de Unidad de Compra Charles Hamilton Nro. 9798
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Academia de Ciencias Polic.
R.U.T. 60.505.728-4
Dirección de Facturación Mirador Nro. 1500, Puerto Montt
Comuna -1
Impuesto 12956,1
Dirección de Envío de la Factura Mirador Nro. 1500, Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIANA ISSA CASANOVA
R.U.T. 5.984.472-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91101701
ORQUILLA PARA CABELLO LA DOCENA50UnidadORQUILLA PARA CABELLO LA DOCENAORQUILLA PARA CABELLO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
91101701
SILICONAS PARA PEINAR5UnidadSILICONAS PARA PEINARSILICONAS PARA PEINAR $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
47131704
BOTELLAS DE 1 LTS. ALCOHOL DESINFECTANTE5UnidadBOTELLAS DE 1 LTS. ALCOHOL DESINFECTANTEBOTELLAS DE 1 LTS. ALCOHOL DESINFECTANTE $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
42141501
PAQUETES DE ALGODON GRANDE 250 GRAMOS PRENSADO5UnidadPAQUETES DE ALGODON GRANDE 250 GRAMOS PRENSADOPAQUETES DE ALGODON GRANDE $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
91101701
ROCIADOR DE AGUA profesional metalico o plastico2UnidadROCIADOR DE AGUA profesional metalico o plasticoROCIADOR DE AGUA $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
91101701
TALCO MUM 125 GRAMOS6UnidadTALCO MUM 125 GRAMOSTALCO MUM GRANDE $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940
53131635
ISOPO PARA PELUQUERIA MARCA ETERNA1UnidadISOPO PARA PELUQUERIA MARCA ETERNAISOPO PARA PELUQUERIA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
91101701
CAPAS RAQUELADAS PARA CORTE2UnidadCAPAS RAQUELADAS PARA CORTECAPAS RAQUELADAS PARA CORTE $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
91101701
DELANTALES RAQUELADOS PELUQUERO2UnidadDELANTALES RAQUELADOS PELUQUERODELANTALES RAQUELADOS PELUQUERO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
91101701
PINCHES NEGROS PARA MOÑOS PUNTA REDONDA ENVASE DE DOCE UNIDADES50UnidadPINCHES NEGROS PARA MOÑOS PUNTA REDONDA ENVASE DE DOCE UNIDADESPINCHES NEGROS PARA MOÑOS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 68.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.956
TOTAL OC $ 81.146


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.