Orden de Compra. Nº
3323-183-OC07
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INSUMOS PELUQUERIA ACIPOL
"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Academia de Ciencias Polic.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3323-183-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PELUQUERIA ACIPOL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE PELUQUERIA DEL PLANTEL.ENTREGAR CARAB.(PEL.) PAOLA DEVIA LLANTEN
Proveniente de Licitación
3323-22-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Academ.Ciencias Policiales
Razón Social
Carabineros de Chile - Academia de Ciencias Polic.
R.U.T.
60.505.728-4
Dirección de Unidad de Compra
Charles Hamilton Nro. 9798
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura a 7 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Carabineros de Chile - Academia de Ciencias Polic.
R.U.T.
60.505.728-4
Dirección de Facturación
Mirador Nro. 1500, Puerto Montt
Comuna
-1
Impuesto
12956,1
Dirección de Envío de la Factura
Mirador Nro. 1500, Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
MARIANA ISSA CASANOVA
R.U.T.
5.984.472-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91101701
ORQUILLA PARA CABELLO LA DOCENA
50
Unidad
ORQUILLA PARA CABELLO LA DOCENA
ORQUILLA PARA CABELLO
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
91101701
SILICONAS PARA PEINAR
5
Unidad
SILICONAS PARA PEINAR
SILICONAS PARA PEINAR
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
47131704
BOTELLAS DE 1 LTS. ALCOHOL DESINFECTANTE
5
Unidad
BOTELLAS DE 1 LTS. ALCOHOL DESINFECTANTE
BOTELLAS DE 1 LTS. ALCOHOL DESINFECTANTE
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
42141501
PAQUETES DE ALGODON GRANDE 250 GRAMOS PRENSADO
5
Unidad
PAQUETES DE ALGODON GRANDE 250 GRAMOS PRENSADO
PAQUETES DE ALGODON GRANDE
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
91101701
ROCIADOR DE AGUA profesional metalico o plastico
2
Unidad
ROCIADOR DE AGUA profesional metalico o plastico
ROCIADOR DE AGUA
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
91101701
TALCO MUM 125 GRAMOS
6
Unidad
TALCO MUM 125 GRAMOS
TALCO MUM GRANDE
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.940
$ 8.940
53131635
ISOPO PARA PELUQUERIA MARCA ETERNA
1
Unidad
ISOPO PARA PELUQUERIA MARCA ETERNA
ISOPO PARA PELUQUERIA
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990
$ 990
91101701
CAPAS RAQUELADAS PARA CORTE
2
Unidad
CAPAS RAQUELADAS PARA CORTE
CAPAS RAQUELADAS PARA CORTE
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
91101701
DELANTALES RAQUELADOS PELUQUERO
2
Unidad
DELANTALES RAQUELADOS PELUQUERO
DELANTALES RAQUELADOS PELUQUERO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
91101701
PINCHES NEGROS PARA MOÑOS PUNTA REDONDA ENVASE DE DOCE UNIDADES
50
Unidad
PINCHES NEGROS PARA MOÑOS PUNTA REDONDA ENVASE DE DOCE UNIDADES
PINCHES NEGROS PARA MOÑOS
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
Total Neto
$ 68.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.956
TOTAL OC
$ 81.146
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.