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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3323-27-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3323-12-COT26 ÚTILES DE OFICINA PARA LA ACIPOL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
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R.U.T. |
61.979.960-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
387294,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-04-2026 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
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R.U.T. |
76.185.139-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122105
| Clips para carpetas o abrazaderas | 1 | Unidad no definida | SE NECESITA ADQUIRIR CIERTA CANTIDAD DE ÚTILES DE OFICINA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO NRO. 1 QUE SE ADJUNTA. | |
$ 2.038.391,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.038.391
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$ 2.038.391
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Total Neto
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$ 2.038.391
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 387.294
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$ 2.425.685
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.