Orden de Compra. Nº3323-75-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3323-42-COT26 ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA LA PM DECAR"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3323-75-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3323-42-COT26 ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA LA PM DECAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Ciencias Policiales de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 231800
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2026
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOS
LAS ESPECIES DEBEN SER ENTREGADAS EN LA PLANA MAYOR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, DOCTRINA E HISTORIA. UBICADA EN AV. IRARRAZAVAL NRO. 4250, COMUNA DE ÑUÑOA

CONTACTO: SGTO. 1RO. JORGE CAPPELLO DÍAZ, TEL: 973349996.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA BELEN
Razón Social Pirival Servicios Integrales E.I.R.L
R.U.T. 76.300.274-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA BELEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152004
Platos domésticos1GlobalSE NECESITAN ADQUIRIR DIVERSOS PRODUCTOS DE MENAJE, CONFORME LO DETALLADO EN EL ANEXO NRO 1 "METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS" ADJUNTOS.  $ 1.220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220.000 $ 1.220.000
Total Neto $ 1.220.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.800
TOTAL OC $ 1.451.800


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.