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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3323-75-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
16-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3323-42-COT26 ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA LA PM DECAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
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R.U.T. |
61.979.960-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
231800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-06-2026 |
| ENTREGA DE PRODUCTOS | LAS ESPECIES DEBEN SER ENTREGADAS EN LA PLANA MAYOR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, DOCTRINA E HISTORIA. UBICADA EN AV. IRARRAZAVAL NRO. 4250, COMUNA DE ÑUÑOA
CONTACTO: SGTO. 1RO. JORGE CAPPELLO DÍAZ, TEL: 973349996. |
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Proveedor |
MARIA BELEN |
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Razón Social |
Pirival Servicios Integrales E.I.R.L
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R.U.T. |
76.300.274-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIA BELEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52152004
| Platos domésticos | 1 | Global | SE NECESITAN ADQUIRIR DIVERSOS PRODUCTOS DE MENAJE, CONFORME LO DETALLADO EN EL ANEXO NRO 1 "METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS" ADJUNTOS. | |
$ 1.220.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.220.000
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$ 1.220.000
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Total Neto
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$ 1.220.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 231.800
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$ 1.451.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.