Orden de Compra. Nº3323-86-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3323-3-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3323-86-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3323-3-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3323-3-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Ciencias Policiales de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 64820,59
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pan Cordillera
Razón Social PAN CORDILLERA LIMITADA
R.U.T. 79.725.360-k
Sucursal Pan Cordillera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadCONTRATACION SERVICIO DE SUMNISTRO PANADERIA Y ROTISERIA ACIPOLSEGUN GUAS N°1187515-1187560-1187667-1187698-1187738-1187821-1187910-1187939-1187985-1187998-1188043-1188076-118845-1188262-1188293-1188338-1188352-1188406-1188526-1188527-1188554. RELACINADAS A FACTURA N° 46163 DEL 31.07.13 $ 341.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.161 $ 341.161
Total Neto $ 341.161
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.821
TOTAL OC $ 405.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.