Orden de Compra. Nº3324-81-SE13 "ADQUISICION DE SHOWER DOOR PARA RETEN HUIQUE"
Recuerde que el responsable del pago es Carabinerosde Chile - Prefectura Colchagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3324-81-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SHOWER DOOR PARA RETEN HUIQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref.Colchagua
Razón Social Carabinerosde Chile - Prefectura Colchagua
R.U.T. 60.505.312-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Rodríguez Nº 619
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabinerosde Chile - Prefectura Colchagua
R.U.T. 60.505.312-2
Dirección de Facturación Cuevas 670
Comuna San Fernando
Impuesto 22831,92
Dirección de Envío de la Factura Cuevas 670
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMAFER LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE FERRETERIA LIMITADA
R.U.T. 77.590.750-9
Sucursal DIMAFER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadSHOWER DOOR FRONTAL TINA  $ 120.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.168 $ 120.168
Total Neto $ 120.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.832
TOTAL OC $ 143.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.