Orden de Compra. Nº3325-88-SE23 "INSUMO DE OFICINA REPOLAY DESDE 3325-10-L123"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3325-88-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMO DE OFICINA REPOLAY DESDE 3325-10-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3325-10-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LOGISTICA COYHAIQUE
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA BAQUEDANO 511
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 205 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación AVDA BAQUEDANO 511
Comuna Coyhaique
Impuesto 483960,02
Dirección de Envío de la Factura AVDA BAQUEDANO 511
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo1UnidadMATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLEARTÍCULOS DE OFICINA SEGÚN ANEXO 1 OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA $ 2.547.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.547.158 $ 2.547.158
Total Neto $ 2.547.158
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 483.960
TOTAL OC $ 3.031.118


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.