Orden de Compra. Nº3326-1497-CM17 "ADQUISICIÓN DE 01 NEUMÁTICO PARA EL VEHÍCULO FISCAL SW-405 SSANYONG KORANDO AÑO 2012 DE CARGO DEL DEPTO. O.S.7."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3326-1497-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 01 NEUMÁTICO PARA EL VEHÍCULO FISCAL SW-405 SSANYONG KORANDO AÑO 2012 DE CARGO DEL DEPTO. O.S.7.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Transportes L.3
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Vivaceta Nro. 2700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 13680
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEUMARED S.A
Razón Social NEUMARED SA
R.U.T. 76.781.580-8
Sucursal NEUMARED S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
2239-22-LR15
Neumáticos para camionetas o automóviles1 (1252672) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO BRIDGESTONE DUELER H/T 684 215/65 R16 UNIDAD 1278672(1252672) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO BRIDGESTONE DUELER H/T 684 215/65 R16 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 8.000
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.680
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 85.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.