Orden de Compra. Nº3326-1896-SE12 "ADQUISICION DE INSUMOS BÁSICOS DE GRAFICOS Y PINTURA, PARA STOCK DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES L.3., SEGUN BASES TECNICAS. DESDE 3326-1704-L112 (GARANTIA 24 MESES)"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3326-1896-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS BÁSICOS DE GRAFICOS Y PINTURA, PARA STOCK DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES L.3., SEGUN BASES TECNICAS. DESDE 3326-1704-L112 (GARANTIA 24 MESES)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3326-1704-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Transportes L.3
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Vivaceta Nro. 2700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 151436,65
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria industrial galiano limitada
Razón Social FERRETERIA INDUSTRIAL GALIANO LIMITADA
R.U.T. 77.465.560-3
Sucursal ferreteria industrial galiano limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadADQUISICION DE INSUMOS BÁSICOS DE GRAFICOS Y PINTURA, PARA STOCK DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES L.3., SEGUN BASES TECNICAS. DESDE 3326-1704-L112 (GARANTIA 24 MESES) ADQUISICION DE INSUMOS BÁSICOS DE GRAFICOS Y PINTURA, PARA STOCK DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES L.3., SEGUN BASES TECNICAS. DESDE 3326-1704-L112 (GARANTIA 24 MESES) $ 797.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.035 $ 797.035
Total Neto $ 797.035
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.437
TOTAL OC $ 948.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.