Orden de Compra. Nº3326-240-SE24 "ADQUISICIÓN DE 02 SET DE HERRAMIENTAS DE CARGO DEL DPTO. DE TRANSPORTES L.3, GARANTIA 06 MESES DOE NRO.204379108 DE ABRIL 2024, DESDE 3326-78-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3326-240-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 02 SET DE HERRAMIENTAS DE CARGO DEL DPTO. DE TRANSPORTES L.3, GARANTIA 06 MESES DOE NRO.204379108 DE ABRIL 2024, DESDE 3326-78-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3326-78-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Transportes L.3
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Vivaceta Nro. 2700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO DE REFRENDACIÓN NRO.300 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 1068271,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA O HIGGINS
Razón Social VILLAR HERMANOS S A
R.U.T. 81.756.300-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA O HIGGINS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101503
Automóviles1UnidadADQUISICIÓN DE 02 SET DE HERRAMIENTAS DE CARGO DEL DPTO. DE TRANSPORTES L.3, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS, DESDE ID.3326-78-LE24ADQUISICIÓN DE 02 SET DE HERRAMIENTAS DE CARGO DEL DPTO. DE TRANSPORTES L.3, GARANTIA 06 MESES DOE NRO.204379108 DE ABRIL 2024, PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS. DESDE 3326-78-LE24 $ 5.622.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.622.480 $ 5.622.480
Total Neto $ 5.622.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.068.271
TOTAL OC $ 6.690.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.