Orden de Compra. Nº3326-314-CM26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA PREF. INVEST. DE ACCTE. EN EL TRANSITO."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3326-314-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA PREF. INVEST. DE ACCTE. EN EL TRANSITO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Transportes L.3
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Vivaceta Nro. 2700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO DE VALDIVIA NRO. 4975
Comuna Ñuñoa
Impuesto 272332,51
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO DE VALDIVIA NRO. 4975
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dsert Store
Razón Social DESERT STORE SPA
R.U.T. 76.962.756-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dsert Store
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
SILICONA SELLANTE REX CARTUCHO BAÑO Y COCINA 280 ML BLANCO UNIDAD REGIÓN RM36 (2199991) SILICONA SELLANTE REX CARTUCHO BAÑO Y COCINA 280 ML BLANCO UNIDAD REGIÓN RM(2199991) SILICONA SELLANTE REX CARTUCHO BAÑO Y COCINA 280 ML BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AV. PEDRO DE VALDIVIA N°4795 $ 4.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.156 $ 177.156
0
2239-9-LR23
SILICONA SELLANTE TOPEX CARTUCHO MULTIUSO 300 ML TRANSPARENTE UNIDAD REGIÓN RM36 (2200229) SILICONA SELLANTE TOPEX CARTUCHO MULTIUSO 300 ML TRANSPARENTE UNIDAD REGIÓN RM(2200229) SILICONA SELLANTE TOPEX CARTUCHO MULTIUSO 300 ML TRANSPARENTE UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AV. PEDRO DE VALDIVIA N°4795 $ 3.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.184 $ 122.184
0
2239-9-LR23
SOLDADURA AMW CARRETE ESTAÑO 500 GR 95% UNIDAD REGIÓN RM15 (2200586) SOLDADURA AMW CARRETE ESTAÑO 500 GR 95% UNIDAD REGIÓN RM(2200586) SOLDADURA AMW CARRETE ESTAÑO 500 GR 95% UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AV. PEDRO DE VALDIVIA N°4795 $ 26.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.505 $ 398.505
0
2239-9-LR23
ADHESIVO CERÁMICO WEBER POLVO DA PISO/MURO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM30 (2062665) ADHESIVO CERÁMICO WEBER POLVO DA PISO/MURO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM(2062665) ADHESIVO CERÁMICO WEBER POLVO DA PISO/MURO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AV. PEDRO DE VALDIVIA N°4795 $ 9.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.810 $ 276.810
0
2239-9-LR23
BROCHA COBRONCE MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM20 (2077115) BROCHA COBRONCE MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM(2077115) BROCHA COBRONCE MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AV. PEDRO DE VALDIVIA N°4795 $ 2.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.560 $ 40.560
0
2239-9-LR23
FITTING PVC GAUMED TIPO SANITARIA COPLA 110 MM UNIDAD REGIÓN RM20 (2126449) FITTING PVC GAUMED TIPO SANITARIA COPLA 110 MM UNIDAD REGIÓN RM(2126449) FITTING PVC GAUMED TIPO SANITARIA COPLA 110 MM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AV. PEDRO DE VALDIVIA N°4795 $ 1.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.520 $ 27.520
0
2239-9-LR23
TORNILLO AUTOPERFORANTE GRUPO COLLINS CABEZA LENTEJA 8MMX1/2" 100 UNIDADES REGIÓN RM25 (2209375) TORNILLO AUTOPERFORANTE GRUPO COLLINS CABEZA LENTEJA 8MMX1/2" 100 UNIDADES REGIÓN RM(2209375) TORNILLO AUTOPERFORANTE GRUPO COLLINS CABEZA LENTEJA 8MMX1/2" 100 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AV. PEDRO DE VALDIVIA N°4795 $ 1.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.350 $ 27.350
0
2239-9-LR23
CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO COVISA ROLLO 100MX1,5MM VERDE UNIDAD REGIÓN RM6 (2079087) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO COVISA ROLLO 100MX1,5MM VERDE UNIDAD REGIÓN RM(2079087) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO COVISA ROLLO 100MX1,5MM VERDE UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AV. PEDRO DE VALDIVIA N°4795 $ 21.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.644 $ 130.644
0
2239-9-LR23
PLANCHA YESO CARTON VOLCANITA 10MMX1,2X 2,4 M UNIDAD REGIÓN RM50 (2184164) PLANCHA YESO CARTON VOLCANITA 10MMX1,2X 2,4 M UNIDAD REGIÓN RM(2184164) PLANCHA YESO CARTON VOLCANITA 10MMX1,2X 2,4 M UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AV. PEDRO DE VALDIVIA N°4795 $ 4.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.600 $ 232.600
Total Neto $ 1.433.329
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 272.333
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.705.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.