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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3326-331-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE VULCANIZACIÓN PARA STOCK DE BODEGA, DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (L.3), DE CARGO DE CARABINEROS DE CHILE.: 3326-418-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
869396,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROVINTEC.SPA |
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Razón Social |
PROVINTEC SPA
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R.U.T. |
76.635.558-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROVINTEC.SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101503
| Automóviles | 1 | Unidad no definida | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE VULCANIZACIÓN PARA STOCK DE BODEGA, DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (L.3), DE CARGO DE CARABINEROS DE CHILE. | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE VULCANIZACIÓN PARA STOCK DE BODEGA, DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (L.3), DE CARGO DE CARABINEROS DE CHILE. |
$ 4.575.770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.575.770
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$ 4.575.770
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Total Neto
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$ 4.575.770
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 869.396
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$ 5.445.166
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.