Orden de Compra. Nº3326-339-CM26 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA COMISIÓN RANCHO DE CARGO DE PREFECTURA INVEST. DE ACCTE. EN EL TRANSITO."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3326-339-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA COMISIÓN RANCHO DE CARGO DE PREFECTURA INVEST. DE ACCTE. EN EL TRANSITO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Transportes L.3
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Vivaceta Nro. 2700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO DE VALDIVIA NRO. 4975
Comuna Ñuñoa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO DE VALDIVIA NRO. 4975
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cooperativa Agricola y Lechera - Casa Matriz
Razón Social COOP AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA
R.U.T. 81.094.100-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cooperativa Agricola y Lechera - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR24
QUESO LAMINADO COLUN GOUDA DISPLAY 1 K UNIDAD RM27 (4294556) QUESO LAMINADO COLUN GOUDA DISPLAY 1 K UNIDAD RM(4294556) QUESO LAMINADO COLUN GOUDA DISPLAY 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AVDA. PEDRO DE VALDIVIA NRO. 4975 $ 9.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.024 $ 246.024
0
2239-9-LR24
MANTEQUILLA COLUN CON SAL PAN 250 G UNIDAD RM80 (4288317) MANTEQUILLA COLUN CON SAL PAN 250 G UNIDAD RM(4288317) MANTEQUILLA COLUN CON SAL PAN 250 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AVDA. PEDRO DE VALDIVIA NRO. 4975 $ 2.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.960 $ 188.960
0
2239-9-LR24
LECHE SABORIZADA SEMIDESCREMADA COLUN CHOCOLATE CAJA 200 CC UNIDAD RM240 (4208417) LECHE SABORIZADA SEMIDESCREMADA COLUN CHOCOLATE CAJA 200 CC UNIDAD RM(4208417) LECHE SABORIZADA SEMIDESCREMADA COLUN CHOCOLATE CAJA 200 CC UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AVDA. PEDRO DE VALDIVIA NRO. 4975 $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.560 $ 106.560
0
2239-9-LR24
QUESILLO COLUN LIGHT LIGHT 2 POTES 160 G UNIDAD RM24 (4298007) QUESILLO COLUN LIGHT LIGHT 2 POTES 160 G UNIDAD RM(4298007) QUESILLO COLUN LIGHT LIGHT 2 POTES 160 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AVDA. PEDRO DE VALDIVIA NRO. 4975 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
0
2239-9-LR24
YOGURT BATIDO COLUN FRAMBUESA BOLSA 1 K UNIDAD RM10 (4283693) YOGURT BATIDO COLUN FRAMBUESA BOLSA 1 K UNIDAD RM(4283693) YOGURT BATIDO COLUN FRAMBUESA BOLSA 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AVDA. PEDRO DE VALDIVIA NRO. 4975 $ 1.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.470 $ 15.470
0
2239-9-LR24
YOGURT CON CEREAL COLUN FUSION HOJUELAS AZUCARADAS POTE 140 G UNIDAD RM240 (4517445) YOGURT CON CEREAL COLUN FUSION HOJUELAS AZUCARADAS POTE 140 G UNIDAD RM(4517445) YOGURT CON CEREAL COLUN FUSION HOJUELAS AZUCARADAS POTE 140 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AVDA. PEDRO DE VALDIVIA NRO. 4975 $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.280 $ 137.280
Total Neto $ 739.894
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 739.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.