Orden de Compra. Nº
3326-420-SE12
"
SUMINISTRO DE REPARACION, MANTENCION Y REPUESTOS PARA BUSES DE CARGO FF.EE. DE CARABINEROS DE CHILE. SEGUN BASES Y ANEXOS ADJUNTOS. DESDE 3326-356-LE12
"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3326-420-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-04-2012
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE REPARACION, MANTENCION Y REPUESTOS PARA BUSES DE CARGO FF.EE. DE CARABINEROS DE CHILE. SEGUN BASES Y ANEXOS ADJUNTOS. DESDE 3326-356-LE12
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3326-356-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto.Transportes L.3
Razón Social
Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T.
61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra
Vivaceta Nro. 2700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T.
61.938.500-4
Dirección de Facturación
Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9
Comuna
Santiago
Impuesto
521701,81
Dirección de Envío de la Factura
Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAFER
Razón Social
LUIS FERNANDO RAMOS TORO E HIJOS LIMITADA
R.U.T.
76.683.750-6
Sucursal
MAFER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
REPARACION Y REPUESTOS CAMION C-009 MARCA MERCEDES BENZ 1721/48, AÑO 1995, DE CARGO SUBCOMISARIA MONTADO.
REPARACION Y REPUESTOS CAMION C-009 MARCA MERCEDES BENZ 1721/48, AÑO 1995, DE CARGO SUBCOMISARIA MONTADO.
$ 907.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 907.143
$ 907.143
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
REPARACION Y REPUESTOS BUS B-324 MARCA MERCEDES BENZ LO 915 42, AÑO 2007 DE CARGO ESFOCAR GRUPO SANTIAGO.
REPARACION Y REPUESTOS BUS B-324 MARCA MERCEDES BENZ LO 915 42, AÑO 2007 DE CARGO ESFOCAR GRUPO SANTIAGO.
$ 42.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.017
$ 42.017
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
REPARACION Y REPUESTOS BUS B-259 MARCA MERCEDES BENZ OF1417-52, AÑO 2003 DE CARGO 28ª COMISARIA FF.EE.
REPARACION Y REPUESTOS BUS B-259 MARCA MERCEDES BENZ OF1417-52, AÑO 2003 DE CARGO 28ª COMISARIA FF.EE.
$ 1.033.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.033.613
$ 1.033.613
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
REPARACION Y REPUESTOS BUS B-365 MARCA M.BENZ / COMIL OF 1722/59 - SVELTO, AÑO 2009 DE CARGO 29ª COMISARIA FF.EE.
REPARACION Y REPUESTOS BUS B-365 MARCA M.BENZ / COMIL OF 1722/59 - SVELTO, AÑO 2009 DE CARGO 29ª COMISARIA FF.EE.
$ 478.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 478.992
$ 478.992
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
REPARACION Y REPUESTOS BUS B-382 MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 413 CDI, AÑO 2009 DE CARGO DE LA 28ª COMISARIA FF.EE.
REPARACION Y REPUESTOS BUS B-382 MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 413 CDI, AÑO 2009 DE CARGO DE LA 28ª COMISARIA FF.EE.
$ 284.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 284.034
$ 284.034
Total Neto
$ 2.745.799
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 521.702
TOTAL OC
$ 3.267.501
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.