Orden de Compra. Nº3326-420-SE12 "SUMINISTRO DE REPARACION, MANTENCION Y REPUESTOS PARA BUSES DE CARGO FF.EE. DE CARABINEROS DE CHILE. SEGUN BASES Y ANEXOS ADJUNTOS. DESDE 3326-356-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3326-420-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2012
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE REPARACION, MANTENCION Y REPUESTOS PARA BUSES DE CARGO FF.EE. DE CARABINEROS DE CHILE. SEGUN BASES Y ANEXOS ADJUNTOS. DESDE 3326-356-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3326-356-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Transportes L.3
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Vivaceta Nro. 2700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 521701,81
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAFER
Razón Social LUIS FERNANDO RAMOS TORO E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 76.683.750-6
Sucursal MAFER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaREPARACION Y REPUESTOS CAMION C-009 MARCA MERCEDES BENZ 1721/48, AÑO 1995, DE CARGO SUBCOMISARIA MONTADO.REPARACION Y REPUESTOS CAMION C-009 MARCA MERCEDES BENZ 1721/48, AÑO 1995, DE CARGO SUBCOMISARIA MONTADO. $ 907.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.143 $ 907.143
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaREPARACION Y REPUESTOS BUS B-324 MARCA MERCEDES BENZ LO 915 42, AÑO 2007 DE CARGO ESFOCAR GRUPO SANTIAGO.REPARACION Y REPUESTOS BUS B-324 MARCA MERCEDES BENZ LO 915 42, AÑO 2007 DE CARGO ESFOCAR GRUPO SANTIAGO. $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaREPARACION Y REPUESTOS BUS B-259 MARCA MERCEDES BENZ OF1417-52, AÑO 2003 DE CARGO 28ª COMISARIA FF.EE.REPARACION Y REPUESTOS BUS B-259 MARCA MERCEDES BENZ OF1417-52, AÑO 2003 DE CARGO 28ª COMISARIA FF.EE. $ 1.033.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.033.613 $ 1.033.613
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaREPARACION Y REPUESTOS BUS B-365 MARCA M.BENZ / COMIL OF 1722/59 - SVELTO, AÑO 2009 DE CARGO 29ª COMISARIA FF.EE. REPARACION Y REPUESTOS BUS B-365 MARCA M.BENZ / COMIL OF 1722/59 - SVELTO, AÑO 2009 DE CARGO 29ª COMISARIA FF.EE. $ 478.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.992 $ 478.992
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadREPARACION Y REPUESTOS BUS B-382 MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 413 CDI, AÑO 2009 DE CARGO DE LA 28ª COMISARIA FF.EE.REPARACION Y REPUESTOS BUS B-382 MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 413 CDI, AÑO 2009 DE CARGO DE LA 28ª COMISARIA FF.EE. $ 284.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.034 $ 284.034
Total Neto $ 2.745.799
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 521.702
TOTAL OC $ 3.267.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.