Orden de Compra. Nº3326-573-SE12 "SUMINISTRO DE REPARACION, MANTENCION Y REPUESTOS PARA BUSES DE CARGO FF.EE. DE CARABINEROS DE CHILE. SEGUN BASES Y ANEXOS ADJUNTOS. DESDE 3326-356-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3326-573-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2012
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE REPARACION, MANTENCION Y REPUESTOS PARA BUSES DE CARGO FF.EE. DE CARABINEROS DE CHILE. SEGUN BASES Y ANEXOS ADJUNTOS. DESDE 3326-356-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3326-356-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Transportes L.3
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Vivaceta Nro. 2700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 1352512,72
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAFER
Razón Social LUIS FERNANDO RAMOS TORO E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 76.683.750-6
Sucursal MAFER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaREPARACION Y REPUESTOS BUS B-293 MARCA MERCEDES BENZ OF 1721/59, AÑO 2005, DE CARGO 29ª COMISARIA FF.EE. REPARACION Y REPUESTOS BUS B-293 MARCA MERCEDES BENZ OF 1721/59, AÑO 2005, DE CARGO 29ª COMISARIA FF.EE. $ 789.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.916 $ 789.916
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Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaREPARACION Y REPUESTOS BUS B-211 MARCA MERCEDES BENZ LO-708E-41, AÑO 1988 DE CARGO 19ª COMISARIA PROVIDENCIA.REPARACION Y REPUESTOS BUS B-211 MARCA MERCEDES BENZ LO-708E-41, AÑO 1988 DE CARGO 19ª COMISARIA PROVIDENCIA. $ 1.595.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595.378 $ 1.595.378
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Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaREPARACION Y REPUESTOS BUS B-256 MARCA MERCEDES BENZ OF1417-52, AÑO 2003 DE CARGO 28ª COMISARIA FF.EE.REPARACION Y REPUESTOS BUS B-256 MARCA MERCEDES BENZ OF1417-52, AÑO 2003 DE CARGO 28ª COMISARIA FF.EE. $ 668.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.908 $ 668.908
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Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaREPARACION Y REPUESTOS B-272 MARCA MERCEDES BENZ OF1417-52, AÑO 2004 DE CARGO 40ª COMISARIA FF.EE.REPARACION Y REPUESTOS B-272 MARCA MERCEDES BENZ OF1417-52, AÑO 2004 DE CARGO 40ª COMISARIA FF.EE. $ 2.313.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.313.445 $ 2.313.445
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Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaREPARACION Y REPUESTOS BUS B-048 MARCA MERCEDES BENZ OF 1318/51, AÑO 1995 DE CARGO PREFECTURA STGO. CENTRAL.REPARACION Y REPUESTOS BUS B-048 MARCA MERCEDES BENZ OF 1318/51, AÑO 1995 DE CARGO PREFECTURA STGO. CENTRAL. $ 1.034.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.034.874 $ 1.034.874
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Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaADQUISICION DE REPUESTOS BUS B-286 MARCA MERCEDES BENZ OF 1721/59, AÑO 2005, DE CARGO SUBCOM. FF.EE. ANTOFAGASTA.ADQUISICION DE REPUESTOS BUS B-286 MARCA MERCEDES BENZ OF 1721/59, AÑO 2005, DE CARGO SUBCOM. FF.EE. ANTOFAGASTA. $ 563.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.866 $ 563.866
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Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaREPARACION Y REPUESTOS BUS B-273 MARCA MERCEDES BENZ OF1417-52, AÑO 2004, DE CARGO 40ª COMISARIA FF.EE.REPARACION Y REPUESTOS BUS B-273 MARCA MERCEDES BENZ OF1417-52, AÑO 2004, DE CARGO 40ª COMISARIA FF.EE. $ 152.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.101 $ 152.101
Total Neto $ 7.118.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.352.513
TOTAL OC $ 8.471.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.