Orden de Compra. Nº3327-6-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3327-4-L109"
Recuerde que el responsable del pago es GUARNICION INFANTERIA DE MARINA "ORDEN Y SEGURIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3327-6-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3327-4-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3327-4-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GUARNICION INFANTERIA DE MARINA "ORDEN Y SEGURIDAD"
Razón Social GUARNICION INFANTERIA DE MARINA "ORDEN Y SEGURIDAD
R.U.T. 70.996.900-5
Dirección de Unidad de Compra TAQUEADERO 523
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GUARNICION INFANTERIA DE MARINA "ORDEN Y SEGURIDAD
R.U.T. 70.996.900-5
Dirección de Facturación TAQUEADERO 523
Comuna Valparaíso
Impuesto 7096,5
Dirección de Envío de la Factura TAQUEADERO 523
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME PATRICIO AMO BOSONI
Razón Social JAIME PATRICIO AMO BOSONI
R.U.T. 9.802.603-7
Sucursal JAIME PATRICIO AMO BOSONI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas30UnidadBROCHA DE CERDA 4"  $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.350 $ 37.350
Total Neto $ 37.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.096
TOTAL OC $ 44.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.