Orden de Compra. Nº3328-1046-SE17 "DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MARZO (3328-5-LP15"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1046-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2017
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MARZO (3328-5-LP15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 60045,7
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUNDING S.A.
Razón Social BLUNDING S A
R.U.T. 79.744.580-0
Sucursal BLUNDING S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312502
Fajas de sujeción abdominal10Unidad7000438 FAJA POST OPR. 3 BANDAS M/S. FAJA POST OPR. 3 BANDAS M/S. $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
42312502
Fajas de sujeción abdominal15Unidad7000439 FAJA POST OPERATORIA L. FAJA POST OPERATORIA L. $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500
42312502
Fajas de sujeción abdominal10Unidad7000441 FAJA POST OPERAT 4 BANDAS XL. FAJA POST OPERAT 4 BANDAS XL. $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000
42311520
Cintas médicas no adhesivas10Unidad7020696 VENDA ELASTICADA 10 CM X 4,5 MT (ESTIRADA) VENDA ELASTICADA 10 CM X 4,5 MT (ESTIRADA) $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.030 $ 8.030
42241704
Inmovilizador de rodilla o envoltura artroscópicas10Unidad7030104 INMOVILIZADOR BRAZO LACTANTE 15CM INMOVILIZADOR BRAZO LACTANTE 15CM $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario5Unidad7020634 BOTA MARCHA M BOTA MARCHA M $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
Total Neto $ 316.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.046
TOTAL OC $ 376.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.