Orden de Compra. Nº3328-1072-SE16 "CQS . ABAST. GRAL. "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1072-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2016
Nombre de la Orden de Compra CQS . ABAST. GRAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-35-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2016, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 160360
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN IGNACIO ARAYA
Razón Social JUAN IGNACIO ARAYA VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y
R.U.T. 76.344.905-k
Sucursal JUAN IGNACIO ARAYA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos40000UnidadVASOS DESECHABLES, TRANSPARENTES DE 300 CC. VASOS DESECHABLES, TRANSPARENTES DE 300 CC, ALTA CALIDAD, PLAZO DE ENTREGA 1 DIA, DESPACHO A SUS BODEGA, SE ADJUNTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
52151503
Cubertería desechable doméstica14000UnidadTENEDOR DESECHABLE BLANCO GRANDETENEDOR DESECHABLE BLANCO GRANDE, ALTA CALIDAD, PLAZO DE ENTREGA 1 DIA, DESPACHO A SUS BODEGA, SE ADJUNTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
52151503
Cubertería desechable doméstica40000UnidadCUCHARA DESECHABLE BLANCA GRANDECUCHARA DESECHABLE BLANCA GRANDE, ALTA CALIDAD, PLAZO DE ENTREGA 1 DIA, DESPACHO A SUS BODEGA, SE ADJUNTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 844.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.360
TOTAL OC $ 1.004.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.