Orden de Compra. Nº3328-1077-SE17 "DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MARZO (3328-5-LP15"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1077-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2017
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MARZO (3328-5-LP15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 55283,16
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Johnson & Johnson Medical
Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T. 93.745.000-1
Sucursal Johnson & Johnson Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Sutura48Sobre 7090220 ETHILON 4/0 C/A 24 MM. SC-24 ETHICON 1129T $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.920 $ 25.920
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Sutura24Sobre7090013 CATGUT CROMADO 4/0 C/A RB-1 ETHICON U203T $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
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Sutura36Sobre7090195 VICRYL 2/0 C/A CT-1 / GS-21. ETHICON J339H $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
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Sutura36Sobre7090112 SEDA 2/0 C/A SH / V20. ETHICON K833H $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.164 $ 16.164
42312201
Sutura72Sobre7090130 VICRYL 0 C/A CT-1/GS-21. ETHICON J346H $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.680 $ 49.680
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Sutura36Sobre7090089 MONOCRYL 3/0 C/A SH / V-20. ETHICON Y316H $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200
42312201
Sutura36Sobre7090143 VICRYL 4/0 C/A RB-1 / CVF-23. ETHICON J304H $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
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Sutura36Sobre7090142 VICRYL 4/0 C/A SH/ V-20 ETHICON J315H $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
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Sutura36Sobre7090134 VICRYL 1 C/A GS-24. ETHICON J359H $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
Total Neto $ 290.964
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.283
TOTAL OC $ 346.247


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.