Orden de Compra. Nº
3328-1077-SE17
"
DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MARZO (3328-5-LP15
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-1077-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-03-2017
Nombre de la Orden de Compra
DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MARZO (3328-5-LP15
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
55283,16
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Johnson & Johnson Medical
Razón Social
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T.
93.745.000-1
Sucursal
Johnson & Johnson Medical
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42312201
Sutura
48
Sobre
7090220 ETHILON 4/0 C/A 24 MM. SC-24
ETHICON 1129T
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.920
$ 25.920
42312201
Sutura
24
Sobre
7090013 CATGUT CROMADO 4/0 C/A RB-1
ETHICON U203T
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
42312201
Sutura
36
Sobre
7090195 VICRYL 2/0 C/A CT-1 / GS-21.
ETHICON J339H
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
42312201
Sutura
36
Sobre
7090112 SEDA 2/0 C/A SH / V20.
ETHICON K833H
$ 449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.164
$ 16.164
42312201
Sutura
72
Sobre
7090130 VICRYL 0 C/A CT-1/GS-21.
ETHICON J346H
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.680
$ 49.680
42312201
Sutura
36
Sobre
7090089 MONOCRYL 3/0 C/A SH / V-20.
ETHICON Y316H
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.200
$ 52.200
42312201
Sutura
36
Sobre
7090143 VICRYL 4/0 C/A RB-1 / CVF-23.
ETHICON J304H
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
42312201
Sutura
36
Sobre
7090142 VICRYL 4/0 C/A SH/ V-20
ETHICON J315H
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
42312201
Sutura
36
Sobre
7090134 VICRYL 1 C/A GS-24.
ETHICON J359H
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.600
$ 30.600
Total Neto
$ 290.964
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.283
TOTAL OC
$ 346.247
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.