Orden de Compra. Nº
3328-1078-SE17
"
DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MARZO (3328-5-LP15
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-1078-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-03-2017
Nombre de la Orden de Compra
DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MARZO (3328-5-LP15
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
87691,46
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial LBF Limitada
Razón Social
COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T.
93.366.000-1
Sucursal
Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311520
Cintas médicas no adhesivas
12
Unidad
7020692 VENDA DE YESO 15 CM
VENDA DE YESO 15 CM
$ 1.452,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.424
$ 17.424
42311520
Cintas médicas no adhesivas
12
Unidad
7020691 VENDA DE YESO 10 CM
VENDA DE YESO 10 CM
$ 1.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.840
$ 12.840
42293603
Sondas quirúrgicas
5
Unidad
7030007 SONDA ALIMENTACION Nº 6 PVC GM
SONDA ALIMENTACION Nº 6 PVC GM
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
100
Unidad
7020052 CUCHILLO DESECHABLE PARA RASURADORA QUIRURGICA
CUCHILLO DESECHABLE PARA RASURADORA QUIRURGICA
$ 1.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.900
$ 127.900
42311520
Cintas médicas no adhesivas
10
Unidad
7020698 VENDA TEJIDO TUBULAR 10 CM X 25 MT
VENDA TEJIDO TUBULAR 10 CM X 25 MT
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
500
Unidad
7020822 PAD. REMOVEDOR ADHESIVO SOBRE
PAD. REMOVEDOR ADHESIVO SOBRE
$ 114,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
20
Unidad
7090842 APOSITO N/TEJIDO CON PLATA 5 X 5 CM
APOSITO N/TEJIDO CON PLATA 5 X 5 CM
$ 5.355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.100
$ 107.100
42293603
Sondas quirúrgicas
100
Unidad
7201137 SONDA NELATON #12
SONDA NELATON #12
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
14111703
Toallas de papel
48
Paquete
7020171 TOALLA HIGIENICA POSNATAL.
TOALLA HIGIENICA POSNATAL.
$ 1.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.520
$ 59.520
Total Neto
$ 461.534
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 87.691
TOTAL OC
$ 549.225
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.