Orden de Compra. Nº
3328-1086-SE18
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DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS MARZO (3328-5-LP15)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-1086-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS MARZO (3328-5-LP15)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
377804,55
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EXXIMMED 2000
Razón Social
IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T.
78.060.400-k
Sucursal
EXXIMMED 2000
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
20
Unidad
7030023 CIRCUITO DES. ANESTESIA PEDIATRICO
WESTMED CAI-009 POR UNIDAD
$ 2.885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.700
$ 57.700
42271802
Nebulizadores o accesorios
300
Unidad
7020100 MASC. OXIGENO MULTIVENT ADULTO
GREETMED VM-A040106 POR UNIDAD
$ 408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.400
$ 122.400
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
5
Unidad
7200357 PAPEL UPP 110 SONY HD
tecnocarta P-UPP`-110HD por unidad
$ 9.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.425
$ 46.425
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
20
Unidad
7200376 PAPEL CODIGO 1707
tecnocarta M1707A por unidad
$ 6.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.700
$ 135.700
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
30
Unidad
7200411 PAPEL TERMOSENSIBLE 57MM
tecnocarta TP57B100 por unidad
$ 1.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.550
$ 35.550
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
30
Unidad
7200413 PAPEL MONITOR FETAL (M1911A) VERDE
tecnocarta M1911A por unidad
$ 1.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.550
$ 35.550
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
10
Block
7090696 PAPEL P/ ECG CONTRAST BLOCK 21 CM X 29,5 CM GE
tecnocarta 226-166-05 por unidad
$ 5.485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.850
$ 54.850
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
2
Rollo
7091239 PAPEL UPP 210 SONY X 25MT
tecnocarta upp-210HD por unidad
$ 28.885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.770
$ 57.770
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
500
Unidad
7200081 CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO (DESPACHO PARCIALIZADO PREVIA COORDINACIÓN CON BODEGA, SEÑORA SUSANA AHUMADA)
WESTMED CAI-007 POR UNIDAD
$ 2.885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.442.500
$ 1.442.500
Total Neto
$ 1.988.445
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 377.805
TOTAL OC
$ 2.366.250
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.