Orden de Compra. Nº3328-1086-SE18 "DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS MARZO (3328-5-LP15)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1086-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-03-2018
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS MARZO (3328-5-LP15)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 377804,55
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EXXIMMED 2000
Razón Social IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T. 78.060.400-k
Sucursal EXXIMMED 2000
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale20Unidad7030023 CIRCUITO DES. ANESTESIA PEDIATRICO WESTMED CAI-009 POR UNIDAD $ 2.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.700 $ 57.700
42271802
Nebulizadores o accesorios300Unidad7020100 MASC. OXIGENO MULTIVENT ADULTO GREETMED VM-A040106 POR UNIDAD $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.400 $ 122.400
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale5Unidad7200357 PAPEL UPP 110 SONY HD tecnocarta P-UPP`-110HD por unidad $ 9.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.425 $ 46.425
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale20Unidad7200376 PAPEL CODIGO 1707 tecnocarta M1707A por unidad $ 6.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.700 $ 135.700
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale30Unidad7200411 PAPEL TERMOSENSIBLE 57MM tecnocarta TP57B100 por unidad $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.550 $ 35.550
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale30Unidad7200413 PAPEL MONITOR FETAL (M1911A) VERDE tecnocarta M1911A por unidad $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.550 $ 35.550
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale10Block7090696 PAPEL P/ ECG CONTRAST BLOCK 21 CM X 29,5 CM GE tecnocarta 226-166-05 por unidad $ 5.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.850 $ 54.850
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale2Rollo7091239 PAPEL UPP 210 SONY X 25MT tecnocarta upp-210HD por unidad $ 28.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.770 $ 57.770
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale500Unidad7200081 CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO (DESPACHO PARCIALIZADO PREVIA COORDINACIÓN CON BODEGA, SEÑORA SUSANA AHUMADA) WESTMED CAI-007 POR UNIDAD $ 2.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.442.500 $ 1.442.500
Total Neto $ 1.988.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 377.805
TOTAL OC $ 2.366.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.