Orden de Compra. Nº3328-1136-AG26 "RAM/COFACH/REQ. N°77139/INSUMOS DENTALES OPMD/compra ágil: 3328-663-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1136-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra RAM/COFACH/REQ. N°77139/INSUMOS DENTALES OPMD/compra ágil: 3328-663-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064063001000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de presupuesto N 21.796, Partida 11, Capitulo 11, Programa 1 del año 2026 para las entidades de salud de las FFAA
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 383800
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTICA
Razón Social COMERCIAL DENTICA GROUP SPA
R.U.T. 77.414.544-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DENTICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151620
Limas o raspadores dentales20CajaLIMA PARA ENDODONCIA K-FILE M-ACCESS 25MM Nº 010 CAJA DE 06 UNIDADES MARCA DENTSPLY O EQUIVALENTE M-ACCESS LIMAS K N° 010 25MM $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000
42152601
Papeles de articulación en la operación dental o productos relacionados15CajaCONO DE PAPEL Nº 45-80 02 TAPER CAJA DE 200 UNIDADES MARCA DENCO O EQUIVALENTE CONOS DE PAPEL N° 45/80 $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
42151675
Kits de restauración dental150KitPOSTE DE FIBRA DE VIDRIO Nº 0,5 TAMAÑO 20X1,4X0.65MM SET DE 5 UNIDADES MARCA MAQUIRA O EQUIVALENTE MAQUIRA - 5 UNID. POSTES DE FIBRA DE VIDRIO N 0,5 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000
42151675
Kits de restauración dental50KitPOSTE DE FIBRA DE VIDRIO Nº1 TAMAÑO 20X1.6X0.85 MM, SET DE 5 UNIDADES MARCA MAQUIRA O EQUIVALENTEMAQUIRA - 5 UNID. POSTES DE FIBRA DE VIDRIO N 1 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
42151620
Limas o raspadores dentales15KitLIMA MECANIZADA PROTAPER NEXT ASS X1-X2-X3 3 FILIES 25MM LIMAS X BLISTER 3 UNIDADES MARCA DENTSPLY O EQUIVALENTE PROTAPER NEXT X1-X2-X3 ASS 3 FILES 25MM $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
Total Neto $ 2.020.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 383.800
TOTAL OC $ 2.403.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.