Orden de Compra. Nº3328-1144-AG26 "RAM/OPMD/REQ. N°73619/EMBALAJE/compra ágil: 3328-622-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1144-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra RAM/OPMD/REQ. N°73619/EMBALAJE/compra ágil: 3328-622-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de presupuesto N 21.796, Partida 11, Capitulo 11, Programa 1 del año 2026 para las entidades de salud de las FFAA
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 57957,03
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMB-ALEX
Razón Social COMERCIAL NANCY ELIZABETH URIBE MEDINA E.I.R.L.
R.U.T. 76.700.836-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMB-ALEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121504
Papel para embalaje90UnidadCinta de embalaje transparente 48mm x 100 mts.Cinta de embalaje transparente $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
44121612
Cuchillos cartoneros18UnidadCuchillo CartoneroCuchillo cartoner isofit con freno $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.486 $ 9.486
24141606
Burbujas para embalaje6RolloRollo plástico burbujas 1mt* 50 mts.Rollo burbuja $ 22.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.118 $ 134.118
14121504
Papel para embalaje9RolloStretch Film Negro 500mm x 20 micrones x 300 mts.Films negro 300 mts $ 5.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.953 $ 46.953
14121504
Papel para embalaje9RolloStretch Film Transparente 500mm x 20 micrones x 300 mts.Films transparente 300 mts $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680 $ 31.680
Total Neto $ 305.037
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.957
TOTAL OC $ 362.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.