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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-1160-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JAG/OMD/74521/AQUETE ROPA (28LE24) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-28-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley 21.796 año 2026 partida 11, capitulo 11, programa 01, Organismos de Salud de la Fach, “Las obligaciones devengadas deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días corridos, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
130416 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131707
| Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr | 32 | Paquete | 71040311//PAQUETE DE HOMBRO. | 7635TMT304 PACK ARTROSCOPIA DE HOMBRO ,MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA X 8 UNIDADES, ENTREGA EN 1 DÃA HÃBIL, VENCIMIENTO 5AÑOS |
$ 21.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 686.400
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$ 686.400
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Total Neto
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$ 686.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 130.416
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$ 816.816
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.