Orden de Compra. Nº3328-1266-SE13 "JAG/ PROG. COMPRAS INSUMOS MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1266-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2013
Nombre de la Orden de Compra JAG/ PROG. COMPRAS INSUMOS MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-225-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 131257,13
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142507
Agujas mariposa400Unidad7020260 MARIPOSA VACUTAINER 21GX3/4 X 7" 7020260 MARIPOSA VACUTAINER 21GX3/4 X 7" $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.200 $ 125.200
42142530
Agujas de tratamiento diagnóstico75Unidad7020261 MARIPOSA VACUTAINER 23GX3/4 X 7"7020261 MARIPOSA VACUTAINER 23GX3/4 X 7" $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.475 $ 23.475
42142530
Agujas de tratamiento diagnóstico200Unidad7303008 TUBO CITRATO 1,8 HEMOGARD7303008 TUBO CITRATO 1,8 HEMOGARD $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
42142609
Jeringas médicas con aguja100Unidad7000513 PARCHE VIA VENOSA PEDIATRICO7000513 PARCHE VIA VENOSA PEDIATRICO $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.300 $ 43.300
42182206
Termómetro médico de mercurio2000Unidad7250079 PAPEL CREPADO 60 X 607250079 PAPEL CREPADO 60 X 60 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
42221616
Sets de extensión para catéteres intravenosos o ar2Unidad7250034 ENVASE MIXTO 25CM X 200 MT7250034 ENVASE MIXTO 25CM X 200 MT $ 24.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.780 $ 48.780
42221803
Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar e20Unidad7090842 TEGADERM AG MESH 9050 (****) 3M TEGADERM AGMESH APOSITO PLATA ESTERIL 5x 5CM.90500 3M 704335 $ 4.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.760 $ 91.760
42281808
Papeles u hojas de esterilización5Unidad7220049 JABON DESINFECTANTE TRES M (LITRO)7220049 JABON DESINFECTANTE TRES M (LITRO) $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500
42311505
Vendas o vendajes para uso general2000Unidad7220041 PARCHECURITA(****)MUNCARE PARCHE CURITA ESTERIL STANDARD (100) Muncare 834089 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general12Unidad7250001 CARTUCHO OXIDO ETILENO7250001 CARTUCHO OXIDO ETILENO $ 8.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.612 $ 96.612
Total Neto $ 690.827
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.257
TOTAL OC $ 822.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.