Orden de Compra. Nº
3328-1266-SE13
"
JAG/ PROG. COMPRAS INSUMOS MARZO
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-1266-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-03-2013
Nombre de la Orden de Compra
JAG/ PROG. COMPRAS INSUMOS MARZO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3328-225-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
131257,13
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Socofar Division Munnich
Razón Social
SOCOFAR S A
R.U.T.
91.575.000-1
Sucursal
Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142507
Agujas mariposa
400
Unidad
7020260 MARIPOSA VACUTAINER 21GX3/4 X 7"
7020260 MARIPOSA VACUTAINER 21GX3/4 X 7"
$ 313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.200
$ 125.200
42142530
Agujas de tratamiento diagnóstico
75
Unidad
7020261 MARIPOSA VACUTAINER 23GX3/4 X 7"
7020261 MARIPOSA VACUTAINER 23GX3/4 X 7"
$ 313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.475
$ 23.475
42142530
Agujas de tratamiento diagnóstico
200
Unidad
7303008 TUBO CITRATO 1,8 HEMOGARD
7303008 TUBO CITRATO 1,8 HEMOGARD
$ 66,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
42142609
Jeringas médicas con aguja
100
Unidad
7000513 PARCHE VIA VENOSA PEDIATRICO
7000513 PARCHE VIA VENOSA PEDIATRICO
$ 433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.300
$ 43.300
42182206
Termómetro médico de mercurio
2000
Unidad
7250079 PAPEL CREPADO 60 X 60
7250079 PAPEL CREPADO 60 X 60
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.000
$ 118.000
42221616
Sets de extensión para catéteres intravenosos o ar
2
Unidad
7250034 ENVASE MIXTO 25CM X 200 MT
7250034 ENVASE MIXTO 25CM X 200 MT
$ 24.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.780
$ 48.780
42221803
Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar e
20
Unidad
7090842 TEGADERM AG MESH 9050 (****)
3M TEGADERM AGMESH APOSITO PLATA ESTERIL 5x 5CM.90500 3M 704335
$ 4.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.760
$ 91.760
42281808
Papeles u hojas de esterilización
5
Unidad
7220049 JABON DESINFECTANTE TRES M (LITRO)
7220049 JABON DESINFECTANTE TRES M (LITRO)
$ 24.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.500
$ 122.500
42311505
Vendas o vendajes para uso general
2000
Unidad
7220041 PARCHECURITA(****)
MUNCARE PARCHE CURITA ESTERIL STANDARD (100) Muncare 834089
$ 4,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general
12
Unidad
7250001 CARTUCHO OXIDO ETILENO
7250001 CARTUCHO OXIDO ETILENO
$ 8.051,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.612
$ 96.612
Total Neto
$ 690.827
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 131.257
TOTAL OC
$ 822.084
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.